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      您的位置:  首頁 > 通知公告 > 正文

      2020年度郴州市示范性綜合實踐基地部門決算

      作者:管理員 發布時間:2022-03-03 11:27 來源::
      歡迎關注郴州理工學校微信公眾號。

      目錄

      第一部分郴州市示范性綜合實踐基地單位概況

      一、部門職責

      二、機構設置

      第二部分2020年度部門決算表

      一、收入支出決算總表

      二、收入決算表

      三、支出決算表

      四、財政撥款收入支出決算總表

      五、一般公共預算財政撥款支出決算表

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

      七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

      八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

      九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

      第三部分2020年度部門決算情況說明

      一、收入支出決算總體情況說明

      二、收入決算情況說明

      三、支出決算情況說明

      四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

      五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

      七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

      、政府性基金預算收入支出決算情況

      、關于機關運行經費支出說明

      十、一般性支出情況

      十一、關于政府采購支出說明

      十二、關于國有資產占用情況說明

      十三、關2020年度預算績效情況的說明

      第四部分名詞解釋

      第五部分附件


      第一部分?

      郴州市示范性綜合實踐基地單位概況



      一、?部門職責

      (一)承擔郴州市示范性綜合實踐基地的日常管理,中小學生課外綜合實踐教育。

      ?

      二、機構設置及決算單位構成

      (一)內設機構設置。

      郴州市示范性綜合實踐基地是2012年經國家教育部、財政部批準的中央專項彩票公益基金支持建設的項目,國家示范性綜合實踐基地,湖南省中小學生研學實踐教育單位。致力于中小學生開展學工、學農、學軍、生命安全、素質成長和研學旅行等綜合實踐教育服務。項目落戶于郴州市理工職業技術學校校園內,隸屬于郴州市理工職業技術學校管理的公益二類事業單位。核定人員編制5人,現有在崗教職工2人。

      (二)決算單位構成。

      郴州市示范性綜合實踐基地單位2020年部門決算匯總公開單位構成包括:郴州市示范性綜合實踐基地。


      第二部分

      部門決算表


      收入支出決算總表






      公開01表

      部門:?





      單位:萬元

      收入

      支出

      ???目

      行次

      決算數

      ???目

      行次

      決算數

      ???次


      1

      ???次


      2

      一、一般公共預算財政撥款收入

      1

      166.47

      一、一般公共服務支出

      14

      0

      二、政府性基金預算財政撥款收入

      2

      0

      二、外交支出

      15

      0

      三、國有資本經營預算財政撥款收入

      3

      0

      三、國防支出

      16

      0

      四、上級補助收入

      4

      0

      四、公共安全支出

      17

      0

      五、事業收入

      5

      0

      五、教育支出

      18

      126.88

      六、經營收入

      6

      0

      六、科學技術支出

      19

      0

      七、附屬單位上繳收入

      7

      0

      七、住房保障支出

      20

      1.95

      八、其他收入

      8

      0

       八、社會保障和就業支出

      21

      2.6


      9


      九、衛生健康支出 

      22

      1.38

      本年收入合計

      10

      166.47

      本年支出合計

      23

      132.81

      ?????????使用非財政撥款結余

      11

      0

      ????????????????結余分配

      24

      0

      ?????????年初結轉和結余

      12

      0

      ????????????????年末結轉和結余

      25

      33.66

      總計

      13

      166.47

      總計

      26

      166.47

      注:1.本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。
      ?2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。


      收入決算表










      公開02

      部門:








      單位:萬元

      ???

      本年收入合計

      財政撥款收入

      上級補助收入

      事業收入

      經營收入

      附屬單位上繳收入

      其他收入

      功能分類科目編碼

      科目名稱

      欄次

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      7

      合計

      166.47 

      166.47 

      0 

      0 

      0 

      0 

      0 























































      注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

      ?

      ?

      支出決算表









      公開03表

      部門:








      單位:萬元

      ???目

      本年支出合計

      基本支出

      項目支出

      上繳上級支出

      經營支出

      對附屬單位補助支出

      功能分類科目編碼

      科目名稱

      欄次

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      合計

      132.81 

      28.23 

      104.58 

      0 

      0 

      0 

















































      注:本表反映部門本年度各項支出情況。

      ?

      ?

      ?

      ?

      ?









      財政撥款收入支出決算總表









      公開04表

      部門:








      單位:萬元

      收入

      支出

      ???目

      行次

      金額

      ???目

      行次

      合計

      一般公共預算財政撥款

      政府性基金預算財政撥款

      國有資本經營預算財政撥款

      ???次


      1

      ???次


      2

      3

      4

      5

      一、一般公共預算財政撥款

      1

      166.47 

      一、一般公共服務支出

      15

      0 




      二、政府性基金預算財政撥款

      2

      0 

      二、外交支出

      16

      0 




      三、國有資本經營預算財政撥款

      3

      0 

      三、國防支出

      17

      0 





      4


      四、公共安全支出

      18

       0





      5


      五、教育支出

      19

      126.88

      126.88




      6


      六、住房保障支出

      20

      1.95

      1.95




      7


      七、社會保障和就業支出

      21

      2.6

      2.6




      8


      八、衛生健康支出

      22

      1.38

      1.38



      本年收入合計

      9

      166.47 

      本年支出合計

      23

      132.81

      132.81



      年初財政撥款結轉和結余

      10

      0 

      年末財政撥款結轉和結余

      24

      33.66

      33.66



      ??????一般公共預算財政撥款

      11

      0


      25





      ????????政府性基金預算財政撥款

      12

      0 


      26





      ??????????國有資本經營預算財政撥款

      13

      0 


      27





      總計

      14

      166.47 

      總計

      28

      166.47 

      166.47 



      注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

      ?

      ?

      一般公共預算財政撥款支出決算表

      ?????部門: ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????公開05

      ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位:萬元

      ???

      本年支出

      功能分類科目編碼

      科目名稱

      小計

      基本支出

      項目支出

      欄次

      1

      2

      3

      合計

      132.81 

      28.23 

      104.58 































      注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。

      ?


      一般公共預算財政撥款基本支出決算表

      ??部門: ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????公開06

      單位:萬元

      經濟分類科目編碼

      科目名稱

      決算數

      經濟分類科目編碼

      科目名稱

      決算數

      經濟分類科目編碼

      科目名稱

      決算數

      301

      工資福利支出

       22.86

      302

      商品和服務支出

       5.36

      307

      債務利息及費用支出

       0

      30101

      ??基本工資

      5.84 

      30201

      ??辦公費

       0.18

      30701

      ??國內債務付息

       0

      30102

      ??津貼補貼

       0.24

      30202

      ??印刷費

       0

      30702

      ??國外債務付息

       0

      30103

      ??獎金

      0 

      30203

      ??咨詢費

       0

      310

      資本性支出

       0

      30106

      ??伙食補助費

       0.06

      30204

      ??手續費

       0

      31001

      ??房屋建筑物購建

       0

      30107

      ??績效工資

       8.09

      30205

      ??水費

       0

      31002

      ??辦公設備購置

       0

      30108

      ??機關事業單位基本養老保險繳費

       3.69

      30206

      ??電費

       0

      31003

      ??專用設備購置

       0

      30109

      ??職業年金繳費

       0.51

      30207

      ??郵電費

       0

      31005

      ??基礎設施建設

       0

      30110

      ??職工基本醫療保險繳費

       1.53

      30208

      ??取暖費

       0

      31006

      ??大型修繕

       0

      30111

      ??公務員醫療補助繳費

       0

      30209

      ??物業管理費

       0

      31007

      ??信息網絡及軟件購置更新

       0

      30112

      ??其他社會保障繳費

       0.08

      30211

      ??差旅費

       0

      31008

      ??物資儲備

       0

      30113

      ??住房公積金

       2.81

      30212

      ??因公出國(境)費用

       0

      31009

      ??土地補償

       0

      30114

      ??醫療費

       0

      30213

      ??維修(護)費

       0

      31010

      ??安置補助

       0

      30199

      ??其他工資福利支出

       0

      30214

      ??租賃費

       0

      31011

      ??地上附著物和青苗補償

       0

      303

      對個人和家庭的補助

       0

      30215

      ??會議費

       0

      31012

      ??拆遷補償

       0

      30301

      ??離休費

       0

      30216

      ??培訓費

       0

      31013

      ??公務用車購置

       0

      30302

      ??退休費

       0

      30217

      ??公務接待費

       0

      31019

      ??其他交通工具購置

       0

      30303

      ??退職(役)費

       0

      30218

      ??專用材料費

       0

      31021

      ??文物和陳列品購置

       0

      30304

      ??撫恤金

       0

      30224

      ??被裝購置費

       0

      31022

      ??無形資產購置

       0

      30305

      ??生活補助

       0

      30225

      ??專用燃料費

       0

      31099

      ??其他資本性支出

       0

      30306

      ??救濟費

       0

      30226

      ??勞務費

       0.39

      399

      其他支出

       0

      30307

      ??醫療費補助

       0

      30227

      ??委托業務費

       0.31

      39906

      ??贈與

       0

      30308

      ??助學金

       0

      30228

      ??工會經費

       0.13

      39907

      ??國家賠償費用支出

       0

      30309

      ??獎勵金

       0

      30229

      ??福利費

       0

      39908

      ??對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

       0

      30310

      ??個人農業生產補貼

       0

      30231

      ??公務用車運行維護費

       0

      39999

      ??其他支出

       0

      30311

      ??代繳社會保險費

       0

      30239

      ??其他交通費用

       0




      30399

      ??其他對個人和家庭的補助

       0

      30240

      ??稅金及附加費用

       0.07







      30299

      ??其他商品和服務支出

       4.28




      人員經費合計

       22.86

      公用經費合計

       5.36

      注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

      一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

      部門: ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????公開07

      單位:萬元

      預算數

      決算數

      合計

      因公出國(境)費

      公務用車購置及運行費

      公務

      接待費

      合計

      因公出國(境)費

      公務用車購置及運行費

      公務

      接待費

      小計

      公務用車
      購置費

      公務用車
      運行費

      小計

      公務用車
      購置費

      公務用車
      運行費

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      7

      8

      9

      10

      11

      12

       0.5

       0

       0

       0

       0

       0.5

       0

       0

       0

       0

       0

       0

      注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中,預算數為“三公”經費全年預算數,反映按規定程序調整后的預算數;決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

      收入支出決算總表






      公開01表

      部門:?





      單位:萬元

      收入

      支出

      ???目

      行次

      決算數

      ???目

      行次

      決算數

      ???次


      1

      ???次


      2

      一、一般公共預算財政撥款收入

      1

      166.47

      一、一般公共服務支出

      14

      0

      二、政府性基金預算財政撥款收入

      2

      0

      二、外交支出

      15

      0

      三、國有資本經營預算財政撥款收入

      3

      0

      三、國防支出

      16

      0

      四、上級補助收入

      4

      0

      四、公共安全支出

      17

      0

      五、事業收入

      5

      0

      五、教育支出

      18

      126.88

      六、經營收入

      6

      0

      六、科學技術支出

      19

      0

      七、附屬單位上繳收入

      7

      0

      七、住房保障支出

      20

      1.95

      八、其他收入

      8

      0

       八、社會保障和就業支出

      21

      2.6


      9


      九、衛生健康支出 

      22

      1.38

      本年收入合計

      10

      166.47

      本年支出合計

      23

      132.81

      ?????????使用非財政撥款結余

      11

      0

      ????????????????結余分配

      24

      0

      ?????????年初結轉和結余

      12

      0

      ????????????????年末結轉和結余

      25

      33.66

      總計

      13

      166.47

      總計

      26

      166.47

      注:1.本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。
      ?2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。


      收入決算表










      公開02

      部門:








      單位:萬元

      ???

      本年收入合計

      財政撥款收入

      上級補助收入

      事業收入

      經營收入

      附屬單位上繳收入

      其他收入

      功能分類科目編碼

      科目名稱

      欄次

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      7

      合計

      166.47 

      166.47 

      0 

      0 

      0 

      0 

      0 























































      注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

      ?

      ?

      支出決算表









      公開03表

      部門:








      單位:萬元

      ???目

      本年支出合計

      基本支出

      項目支出

      上繳上級支出

      經營支出

      對附屬單位補助支出

      功能分類科目編碼

      科目名稱

      欄次

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      合計

      132.81 

      28.23 

      104.58 

      0 

      0 

      0 

















































      注:本表反映部門本年度各項支出情況。

      ?

      ?

      ?

      ?

      ?









      財政撥款收入支出決算總表









      公開04表

      部門:








      單位:萬元

      收入

      支出

      ???目

      行次

      金額

      ???目

      行次

      合計

      一般公共預算財政撥款

      政府性基金預算財政撥款

      國有資本經營預算財政撥款

      ???次


      1

      ???次


      2

      3

      4

      5

      一、一般公共預算財政撥款

      1

      166.47 

      一、一般公共服務支出

      15

      0 




      二、政府性基金預算財政撥款

      2

      0 

      二、外交支出

      16

      0 




      三、國有資本經營預算財政撥款

      3

      0 

      三、國防支出

      17

      0 





      4


      四、公共安全支出

      18

       0





      5


      五、教育支出

      19

      126.88

      126.88




      6


      六、住房保障支出

      20

      1.95

      1.95




      7


      七、社會保障和就業支出

      21

      2.6

      2.6




      8


      八、衛生健康支出

      22

      1.38

      1.38



      本年收入合計

      9

      166.47 

      本年支出合計

      23

      132.81

      132.81



      年初財政撥款結轉和結余

      10

      0 

      年末財政撥款結轉和結余

      24

      33.66

      33.66



      ??????一般公共預算財政撥款

      11

      0


      25





      ????????政府性基金預算財政撥款

      12

      0 


      26





      ??????????國有資本經營預算財政撥款

      13

      0 


      27





      總計

      14

      166.47 

      總計

      28

      166.47 

      166.47 



      注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

      ?

      ?

      一般公共預算財政撥款支出決算表

      ?????部門: ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????公開05

      ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位:萬元

      ???

      本年支出

      功能分類科目編碼

      科目名稱

      小計

      基本支出

      項目支出

      欄次

      1

      2

      3

      合計

      132.81 

      28.23 

      104.58 































      注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。

      ?


      一般公共預算財政撥款基本支出決算表

      ??部門: ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????公開06

      單位:萬元

      經濟分類科目編碼

      科目名稱

      決算數

      經濟分類科目編碼

      科目名稱

      決算數

      經濟分類科目編碼

      科目名稱

      決算數

      301

      工資福利支出

       22.86

      302

      商品和服務支出

       5.36

      307

      債務利息及費用支出

       0

      30101

      ??基本工資

      5.84 

      30201

      ??辦公費

       0.18

      30701

      ??國內債務付息

       0

      30102

      ??津貼補貼

       0.24

      30202

      ??印刷費

       0

      30702

      ??國外債務付息

       0

      30103

      ??獎金

      0 

      30203

      ??咨詢費

       0

      310

      資本性支出

       0

      30106

      ??伙食補助費

       0.06

      30204

      ??手續費

       0

      31001

      ??房屋建筑物購建

       0

      30107

      ??績效工資

       8.09

      30205

      ??水費

       0

      31002

      ??辦公設備購置

       0

      30108

      ??機關事業單位基本養老保險繳費

       3.69

      30206

      ??電費

       0

      31003

      ??專用設備購置

       0

      30109

      ??職業年金繳費

       0.51

      30207

      ??郵電費

       0

      31005

      ??基礎設施建設

       0

      30110

      ??職工基本醫療保險繳費

       1.53

      30208

      ??取暖費

       0

      31006

      ??大型修繕

       0

      30111

      ??公務員醫療補助繳費

       0

      30209

      ??物業管理費

       0

      31007

      ??信息網絡及軟件購置更新

       0

      30112

      ??其他社會保障繳費

       0.08

      30211

      ??差旅費

       0

      31008

      ??物資儲備

       0

      30113

      ??住房公積金

       2.81

      30212

      ??因公出國(境)費用

       0

      31009

      ??土地補償

       0

      30114

      ??醫療費

       0

      30213

      ??維修(護)費

       0

      31010

      ??安置補助

       0

      30199

      ??其他工資福利支出

       0

      30214

      ??租賃費

       0

      31011

      ??地上附著物和青苗補償

       0

      303

      對個人和家庭的補助

       0

      30215

      ??會議費

       0

      31012

      ??拆遷補償

       0

      30301

      ??離休費

       0

      30216

      ??培訓費

       0

      31013

      ??公務用車購置

       0

      30302

      ??退休費

       0

      30217

      ??公務接待費

       0

      31019

      ??其他交通工具購置

       0

      30303

      ??退職(役)費

       0

      30218

      ??專用材料費

       0

      31021

      ??文物和陳列品購置

       0

      30304

      ??撫恤金

       0

      30224

      ??被裝購置費

       0

      31022

      ??無形資產購置

       0

      30305

      ??生活補助

       0

      30225

      ??專用燃料費

       0

      31099

      ??其他資本性支出

       0

      30306

      ??救濟費

       0

      30226

      ??勞務費

       0.39

      399

      其他支出

       0

      30307

      ??醫療費補助

       0

      30227

      ??委托業務費

       0.31

      39906

      ??贈與

       0

      30308

      ??助學金

       0

      30228

      ??工會經費

       0.13

      39907

      ??國家賠償費用支出

       0

      30309

      ??獎勵金

       0

      30229

      ??福利費

       0

      39908

      ??對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

       0

      30310

      ??個人農業生產補貼

       0

      30231

      ??公務用車運行維護費

       0

      39999

      ??其他支出

       0

      30311

      ??代繳社會保險費

       0

      30239

      ??其他交通費用

       0




      30399

      ??其他對個人和家庭的補助

       0

      30240

      ??稅金及附加費用

       0.07







      30299

      ??其他商品和服務支出

       4.28




      人員經費合計

       22.86

      公用經費合計

       5.36

      注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

      一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

      部門: ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????公開07表? ? ?單位:萬元

      預算數

      決算數

      合計

      因公出國(境)費

      公務用車購置及運行費

      公務

      接待費

      合計

      因公出國(境)費

      公務用車購置及運行費

      公務

      接待費

      小計

      公務用車
      購置費

      公務用車
      運行費

      小計

      公務用車
      購置費

      公務用車
      運行費

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      7

      8

      9

      10

      11

      12

       0.5

       0

       0

       0

       0

       0.5

       0

       0

       0

       0

       0

       0

      注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中,預算數為“三公”經費全年預算數,反映按規定程序調整后的預算數;決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。


      政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

      部門: ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????公開08

      單位:萬元

      ???

      年初結轉和結余

      本年收入

      本年支出

      年末結轉和結余

      功能分類科目編碼

      科目名稱

      小計

      基本支出 ?

      項目支出

      欄次

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      合計

      0 

      0 

      0 

       0

      0 

      0 

















































      注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況

      郴州市示范性綜合實踐基地單位沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數據。


      國有資本經營預算財政撥款支出決算表






      公開09表

      部門:





      單位:萬元

      ???

      本年支出

      功能分類科目編碼

      科目名稱

      合計

      基本支出 ?

      項目支出

      欄次

      1

      2

      3

      合計

      0 

      0 

      0 































      注:本表反映部門本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。

      郴州市示范性綜合實踐基地無國有資本經營預算財政撥款支出。


      第三部分

      2020年度部門決算情況說明

      一、收入支出決算總體情況說明

      2020年度收、支總計166.47萬元。因為郴州市示范性實踐基地今年是第一年單獨獨立預算和決算,所以沒有上年相比數。

      二、收入決算情況說明

      本年收入合計166.47萬元,其中:財政撥款收入166.47萬元,占100%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

      三、支出決算情況說明

      本年支出合計132.81萬元,其中:基本支出22.86萬元,占17.2%;項目支出104.58萬元,占78.3%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

      四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

      2020年度財政撥款收、支總計166.47萬元,因為郴州市示范性實踐基地今年是第一年單獨獨立預算和決算,所以沒有與上年相比數。

      五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

      (一)財政撥款支出決算總體情況

      2020年度財政撥款支出132.81萬元,占本年支出合計的79.78%。

      (二)財政撥款支出決算結構情況

      2020年度財政撥款支出132.81萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出0萬元,占0%;教育(類)支出126.88萬元,占95.53%;社會保障和就業支出2.6萬元,占1.95%;衛生健康支出1.38萬元,占1.05%

      ;住房保障支出1.95萬元,占1.47%。

      ?

      (三)財政撥款支出決算具體情況

      2020年度財政撥款支出年初預算數為253.22萬元,支出決算數為132.81萬元,完成年初預算的52.45%,其中:因為郴州市示范性實踐基地今年是第一年單獨獨立預算和決算,所以沒有上年相比數。

      1、一般公共服務(類)普通教育(款)其他普通教育支出(項)。

      年初預算為26.94萬元,支出決算為22.3萬元,完成年初預算的82.78%。

      2、一般公共服務(類)職業教育(款)中等職業教育(項)。

      年初預算為100萬元,支出決算為104.58萬元,完成年初預算的104.58%。

      3、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款) 機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。

      年初預算為2.6萬元,支出決算為2.6萬元,完成年初預算的100%。

      4、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位 ?醫療(項)。年初預算為2.73萬元,事業單位醫療預算1.38萬元,其他行政事業單位醫療支出預算1.35萬元,因為其他行政事業單位醫療支出1.35萬元被財政收回,所以支出決算為1.38萬元,完成年初預算的100%。

      5、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)

      年初預算為1.95萬元,支出決算為1.95萬元,完成年初預算的100%。

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      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

      2020年度財政撥款基本支出28.23萬元,其中:人員經費22.86萬元,占基本支出的80.98%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、 績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、 職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障 繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退 休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人 和家庭的補助;公用經費5.36萬元,占基本支出的19.02%,,主要包括辦公費、 印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物 業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、 公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、 福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費 用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信 息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置、 文物和陳列品購置、無形資產購置、其他資本性支出、贈與。

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      七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

      (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

      “三公”經費財政撥款支出預算為0.5萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:

      因公出國(境)費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%。

      公務接待費支出預算為0.5萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,決算數大于(小于)預算數的主要原因是受疫情影響,部分工作未按計劃開展。

      公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元。

      (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

      2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算0萬元,占0%,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元,占0%。其中:

      1、因公出國(境)費支出決算為0萬元,全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次,開支內容包括:

      2、公務接待費支出決算為0萬元,全年共接待來訪團組0個來賓0人次。

      3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元,其中:公務用車購置費0萬元,0(單位本級或某二級機構)更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元,截止2020年12月31日,我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

      八、政府性基金預算收入支出決算情況

      ?????2020年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元;年初結轉和結余0萬元;支出0萬元,其中基本支出0萬元,項目支出0萬元;年末結轉和結余0萬元。

      九、關于機關運行經費支出說明

      郴州市示范性綜合實踐基地是全額撥款事業單位,2020年度無機關運行經費支出。

      十、一般性支出情況

      2020年本部門開支會議費0萬元,;開支培訓費4.55萬元,用于開展教師培訓,人數20人,內容為基地教師及教官技能培訓等。

      十一、關于政府采購支出說明

      本部門2020年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

      十二、關于國有資產占用情況說明

      截至2020年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中,其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

      十三、關于2020年度預算績效情況的說明

      本部門預算績效管理開展情況、績效目標和績效評價報告等

      按照財政績效部門要求已公開。


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